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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5409 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.19 Mao de Obra/Consertos/Serviços: Desentortar chassi, para-brisa instalado com borracha, recuperação de para-choque com pintura, vidro superior instalado, estribo lado direito, desentortar caçamba, endireitar paralamas, troca balança e pino lado esquerdo. - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Caminhão 7.920,00 1.480,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços: Desentortar chassi, para-brisa instalado com borracha, recuperação de para-choque com pintura, vidro superior instalado, estribo lado direito, desentortar caçamba, endireitar paralamas, troca balança e pino lado esquerdo. - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Caminhão 1.480,25
17/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7894; 1.480,25
04/10/2021 Pagamento de Empenho 5409/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.480,25
TOTAL 1.480,25 1.480,25 1.480,25
SALDO A PAGAR 0,00