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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5421 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Acúcar 5kg - 19,98 39,96
3.00 CAFÉ AMIGO - 14,55 43,65
2.00 Chá DE INVERNO SUBLIME - 4,74 9,48
2.00 Chá camomila - 4,19 8,38
2.00 Chá ERVA DOCE - 3,99 7,98
7.74 Erva CRISTALINA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR 11,70 90,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 Acúcar 5kg - CAFÉ AMIGO - Chá DE INVERNO SUBLIME - Chá camomila - Chá ERVA DOCE - Erva CRISTALINA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR 200,00
16/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/152; 200,00
28/09/2021 Pagamento de Empenho 5421/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00