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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5448 Data de lançamento: 17/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sapata eixo - 800,00 800,00
2.00 Patim freio dianteiro/traseiro - 650,00 1.300,00
8.00 Lona fr. mb tras. - 38,00 304,00
65.00 Rebite aluminio - 0,46 29,90
2.00 MOLA patim - 22,00 44,00
2.00 TRAVA PINO - 15,00 30,00
2.00 PINO PATIM - 50,00 100,00
1.00 Retentor - 60,00 60,00
1.00 Aranha TRAVA - 25,00 25,00
2.00 Abraçadeira SEMI CINTA - 90,00 180,00
2.00 Diafragma CUICA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA CAMINHÃO 1620 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2021 Sapata eixo - Patim freio dianteiro/traseiro - Lona fr. mb tras. - Rebite aluminio - MOLA patim - TRAVA PINO - PINO PATIM - Retentor - Aranha TRAVA - Abraçadeira SEMI CINTA - Diafragma CUICA - Finalidade: REF. MATERIAL PARA CAMINHÃO 1620 2.922,90
17/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/120; 2.922,90
28/09/2021 Pagamento de Empenho 5448/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.922,90
TOTAL 2.922,90 2.922,90 2.922,90
SALDO A PAGAR 0,00