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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5718 Data de lançamento: 27/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cabo PP 1X1,5 - 7,80 234,00
2.00 Ponteira PLUG 20A - 10,00 20,00
1.00 Facão 30 CM - 45,00 45,00
1.00 Linha de pedreiro - 12,00 12,00
2.00 Chave filips 6mm - 9,80 19,60
1.00 Silicone branco - 22,90 22,90
1.00 Veda Rosca 25mt - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA 16,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2021 Cabo PP 1X1,5 - Ponteira PLUG 20A - Facão 30 CM - Linha de pedreiro - Chave filips 6mm - Silicone branco - Veda Rosca 25mt - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA 369,50
27/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036568059; 369,50
01/10/2021 Pagamento de Empenho 5718/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,50
TOTAL 369,50 369,50 369,50
SALDO A PAGAR 0,00