| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBERTO SCHMITT |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço - Finalidade: Ref. a refeição para Secretária da Educação-Viagem p/ realizar coleta de preços para aquisição de brinquedos para o dia das crianças. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | Almoço - Finalidade: Ref. a refeição para Secretária da Educação-Viagem p/ realizar coleta de preços para aquisição de brinquedos para o dia das crianças. | 28,00 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/017090; | 28,00 | ||
| 01/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856323 PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2021 PEDRO ALBERTO SCHMITT - 1399 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||