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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: M R M SOARES VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 toalha de boca - 10,99 21,98
6.00 Tartaruga - 10,99 65,94
1.00 Mordedor pezinho sortido - 10,99 10,99
2.00 kit-29 fralda estampada - 10,99 21,98
1.00 kit-28 fralda branca - 10,99 10,99
9.00 jogo dardo - 10,99 98,91
10.00 cubo educa mais - 10,99 109,90
3.00 conjunto gold de plastico - 20,00 60,00
5.00 Chocalho Azul - 10,99 54,95
1.00 Chocalho azul - 10,99 10,99
2.00 caneca ed cx 12 - Finalidade: Ref. aquisição de material para o Pim distrubuir para as crianças no dia das crianças. 10,99 21,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 toalha de boca - Tartaruga - Mordedor pezinho sortido - kit-29 fralda estampada - kit-28 fralda branca - jogo dardo - cubo educa mais - conjunto gold de plastico - Chocalho Azul - Chocalho azul - caneca ed cx 12 - Finalidade: Ref. aquisição de material para o Pim distrubuir para as crianças no dia das crianças. 488,61
29/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/26; 488,61
30/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 M R M SOARES VARIEDADES - 13161 488,61
TOTAL 488,61 488,61 488,61
SALDO A PAGAR 0,00