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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.22 Tomate - 6,99 15,52
3.23 Repolho - 1,99 6,43
1.00 Chá prenda maçã - 4,79 4,79
1.00 Cha prenda hortelã - 2,79 2,79
3.00 Leite condensado - 4,79 14,37
1.00 Ovos - 7,99 7,99
2.00 Carvão - 15,99 31,98
1.00 Farinha de trigo - 14,99 14,99
3.00 Bebida Refrigerante coca cola - 9,69 29,07
2.00 Pirulito Florestal - 11,39 22,78
3.00 Creme de leite - 2,28 6,84
1.00 Açúcar cristal 5KG - 18,99 18,99
1.00 Achocolatado em pó 700g - 8,49 8,49
1.00 Café nescafe - 13,29 13,29
3.00 LEITE INTEGRAL - 3,69 11,07
3.00 Bebida Refrigerante guarana - 8,59 25,77
1.00 Balão regina festa - Finalidade: ref. almoço e lanche de grupo de crianças e adolescentes para confraternização da semana farroupilha 14,89 14,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 Tomate - Repolho - Chá prenda maçã - Cha prenda hortelã - Leite condensado - Ovos - Carvão - Farinha de trigo - Bebida Refrigerante coca cola - Pirulito Florestal - Creme de leite - Açúcar cristal 5KG - Achocolatado em pó 700g - Café nescafe - LEITE INTEGRAL - Bebida Refrigerante guarana - Balão regina festa - Finalidade: ref. almoço e lanche de grupo de crianças e adolescentes para confraternização da semana farroupilha 250,05
29/09/2021 Conforme DANFE Nº 001/263316; 250,05
30/09/2021 ELEMENTO D DESPESA ERRADO -250,05
30/09/2021 REENQUADRAMENTO DA DESPESA -250,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00