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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5757 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, competência 09/2021. 26,55 26,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, competência 09/2021. 26,55
29/09/2021 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, competência 09/2021. 26,55
06/10/2021 Pagamento de Empenho 5757/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858085 26,55
TOTAL 26,55 26,55 26,55
SALDO A PAGAR 0,00