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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBSON CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5789 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolo de espuma 15 CM - 10,00 10,00
1.00 Rolo de lã - 18,00 18,00
2.00 Pincel 3P - 11,50 23,00
2.00 Solvente - 16,00 32,00
6.00 Tinta esmalte - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO 30,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 Rolo de espuma 15 CM - Rolo de lã - Pincel 3P - Solvente - Tinta esmalte - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO 263,00
30/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036738458; 263,00
07/10/2021 Pagamento de Empenho 5789/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,00
TOTAL 263,00 263,00 263,00
SALDO A PAGAR 0,00