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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5836 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
277.00 Gasolina comum - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. 6,62 1.833,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 Gasolina comum - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. 1.833,74
06/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/879; 1.833,74
07/10/2021 Pagamento de Empenho 5836/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.833,74
28/12/2021 EMPENHADO INDEV IDO -1.833,74
28/12/2021 Empenhado indevidamente -1.833,74
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.833,74
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00