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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS COM. DE PECAS E ACES.MAQ.P

Dados do Empenho
Número do empenho: 5942 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mão de obra para higienizar carcaça da transmissão, trocar peças danificadas conforme relação, montar conjuntos de embreagem de marchas como recomenda o fabricante, montar a transmissão, ajustar, regular, colocar motor na máquina e testar. - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Duas Carregadeiras de propriedade do município. 3.282,88 3.282,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 Mão de obra para higienizar carcaça da transmissão, trocar peças danificadas conforme relação, montar conjuntos de embreagem de marchas como recomenda o fabricante, montar a transmissão, ajustar, regular, colocar motor na máquina e testar. - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Duas Carregadeiras de propriedade do município. 3.282,88
20/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 761; 3.282,88
13/01/2022 Pagamento de Empenho 5942/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.282,88
TOTAL 3.282,88 3.282,88 3.282,88
SALDO A PAGAR 0,00