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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 11/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FESTÃO OPACO - 4,52 90,40
1.00 Lixa DAGUA 1030/80 - 1,96 1,96
3.00 Acessórios para tinta - betume -100ml - 9,45 28,35
6.00 Acessórios para tinta - acqua betume 100ml - 7,95 47,70
2.00 Percevejo latonado - 4,37 8,74
25.00 Lixa de agua - 1030/80 - condor - 1,96 49,00
3.00 Acessórios para tintas - Finalidade: REF. MATERIAL PARA OFICINAS COM GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA 9,45 28,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2021 FESTÃO OPACO - Lixa DAGUA 1030/80 - Acessórios para tinta - betume -100ml - Acessórios para tinta - acqua betume 100ml - Percevejo latonado - Lixa de agua - 1030/80 - condor - Acessórios para tintas - Finalidade: REF. MATERIAL PARA OFICINAS COM GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA 254,50
11/10/2021 Conforme DANFE Nº 002/52524; 002/52508; 254,50
14/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2021 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1732 254,50
TOTAL 254,50 254,50 254,50
SALDO A PAGAR 0,00