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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 11/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Canaleta PVC - 2,00 32,00
10.00 Tomada EXTERNA - 1,00 10,00
1.00 DIJUNTOR 32 A - 28,00 28,00
6.50 Fio paralelo - 15,00 97,50
1.00 Caixa 115X115 - 28,00 28,00
1.00 FIta isolante - 8,00 8,00
15.00 Parafuso 1X2,5 - Finalidade: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES 0,45 6,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2021 Canaleta PVC - Tomada EXTERNA - DIJUNTOR 32 A - Fio paralelo - Caixa 115X115 - FIta isolante - Parafuso 1X2,5 - Finalidade: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES 210,25
11/10/2021 Conforme DANFE Nº 890/036837583; 210,25
22/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 210,25
TOTAL 210,25 210,25 210,25
SALDO A PAGAR 0,00