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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café - Finalidade: Ref.viagem a serviço a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Mello Passo Fundo no dia 15/10/2021. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 Café - Finalidade: Ref.viagem a serviço a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Mello Passo Fundo no dia 15/10/2021. 10,00
19/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 004/016585; 10,00
19/10/2021 Pagamento de Empenho 6039/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854409 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00