| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço - Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Mello a Passo Fundo no dia 15/10/2021. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | Almoço - Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Mello a Passo Fundo no dia 15/10/2021. | 28,00 | ||
| 19/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/016604; | 28,00 | ||
| 19/10/2021 | Pagamento de Empenho 6040/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854409 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||