| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES 27642810997 |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Detergente desincrustamente automotivo 50 l - | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | Bombona de 50lt - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção das maquinas da frota | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Detergente desincrustamente automotivo 50 l - Bombona de 50lt - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção das maquinas da frota | 220,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037077843; | 220,00 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6117/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||