| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mancal com rolamento 45m cardam - | 176,00 | 176,00 |
| 1.00 | Lâmpada H1 - | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 31,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Mancal com rolamento 45m cardam - Lâmpada H1 - BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 268,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/01145; | 268,00 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6131/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000335 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||