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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6132 Data de lançamento: 22/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tubo plástico de ar 12mm - 18,00 18,00
1.00 Tampa do kit da cuica freio - 69,40 69,40
1.00 Suporte cuica freio - 52,00 52,00
1.00 Cuica freio dianteiro - 51,00 51,00
1.00 Diafragma 7 de freios - 55,00 55,00
1.00 Conexão cano ar 12mm - 50,40 50,40
1.00 Aditivo Radiador - 35,00 35,00
1.00 Filtro do óleo V8 - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2021 Tubo plástico de ar 12mm - Tampa do kit da cuica freio - Suporte cuica freio - Cuica freio dianteiro - Diafragma 7 de freios - Conexão cano ar 12mm - Aditivo Radiador - Filtro do óleo V8 - Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 398,80
25/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/01138; 398,80
03/11/2021 Pagamento de Empenho 6132/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000335 398,80
TOTAL 398,80 398,80 398,80
SALDO A PAGAR 0,00