| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone 9.9633-4057 do Conselho Tutelar | 66,83 | 66,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Referente consumo do telefone 9.9633-4057 do Conselho Tutelar | 66,83 | ||
| 25/10/2021 | Referente consumo do telefone 9.9633-4057 do Conselho Tutelar | 66,83 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2021 VIVO SA - 9707 | 66,83 | ||
| TOTAL | 66,83 | 66,83 | 66,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||