| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 05/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1070. CONF FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO | 4,04 | 4,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1070. CONF FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO | 4,04 | ||
| 05/02/2021 | REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1070. CONF FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO | 4,04 | ||
| 05/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2021 EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 | 4,04 | ||
| TOTAL | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||