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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 628 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha Pagamento mes de Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 2.559,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 Folha Pagamento mes de Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 2.559,47
08/02/2021 Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 2.559,47
22/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854157 PAGTO. REF. EMPENHO 628/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 2.559,47
TOTAL 2.559,47 2.559,47 2.559,47
SALDO A PAGAR 0,00