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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 630 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 1.706,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 1.706,31
08/02/2021 Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 1.706,31
22/02/2021 Pagamento de Empenho 630/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.706,31
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDO. -1.706,31
28/12/2021 Empenhado indevidamente -1.706,31
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.706,31
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00