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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6417 Data de lançamento: 27/10/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cadeado 35mm - 26,90 26,90
1.00 Cuba inox 1,20 - 210,00 210,00
1.00 Tomada Externa Pezzi 20A - 10,00 10,00
1.00 Torneira Mebel Inox - 89,00 89,00
1.00 Caixa Descarga Astra - 40,00 40,00
2.00 Engate flexível 60CM - Finalidade: Ref. material de manutenção da Secretária Municipal da Saúde. 14,90 29,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2021 Cadeado 35mm - Cuba inox 1,20 - Tomada Externa Pezzi 20A - Torneira Mebel Inox - Caixa Descarga Astra - Engate flexível 60CM - Finalidade: Ref. material de manutenção da Secretária Municipal da Saúde. 405,70
28/10/2021 Conforme DANFE Nº 890/037176964; 405,70
03/11/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854412 PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 405,70
TOTAL 405,70 405,70 405,70
SALDO A PAGAR 0,00