| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL competência 10/2021. | 24,66 | 24,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | Referente consumo energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL competência 10/2021. | 24,66 | ||
| 29/10/2021 | Referente consumo energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL competência 10/2021. | 24,66 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 6479/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858092 | 24,66 | ||
| TOTAL | 24,66 | 24,66 | 24,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||