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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN

Dados do Empenho
Número do empenho: 654 Data de lançamento: 12/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Recarga extintor 10lt AP 55,00 55,00
2.00 RECARGA DE EXTINTOR 55,00 110,00
2.00 Recarga Extintor 04kg ABC 55,00 110,00
1.00 Mangueiras 15,00 15,00
1.00 CABEÇOTE DE GATILHO Finalidade: Ref. Recarga de extintores para a secretaria Municipal da Saude 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2021 Recarga extintor 10lt AP RECARGA DE EXTINTOR Recarga Extintor 04kg ABC Mangueiras CABEÇOTE DE GATILHO Finalidade: Ref. Recarga de extintores para a secretaria Municipal da Saude 315,00
17/02/2021 Conforme DANFE Nº 033020437; 315,00
05/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2021 MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00