| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 658 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pilha Panasonic Finalidade: Ref material de expediente para sms. | 11,49 | 22,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | Pilha Panasonic Finalidade: Ref material de expediente para sms. | 22,98 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 245058; | 22,98 | ||
| 05/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854170 PAGTO. REF. EMPENHO 658/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 22,98 | ||
| TOTAL | 22,98 | 22,98 | 22,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||