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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6612 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Balancim 50X500MM - 572,00 572,00
8.00 bucha susp. com pino - 129,90 1.039,20
2.00 Grampo Mola 22x92x420 - 102,12 204,24
1.00 Kit bucha pistão 59x140x46 - 410,00 410,00
20.00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 - 19,50 390,00
6.00 Pino de mola diant. - 44,55 267,30
1.00 Terminal Barra dir. VOLKS LD - 270,00 270,00
1.00 Terminal da barra direção VOLKS L/E - Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2428 269,00 269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 Balancim 50X500MM - bucha susp. com pino - Grampo Mola 22x92x420 - Kit bucha pistão 59x140x46 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 - Pino de mola diant. - Terminal Barra dir. VOLKS LD - Terminal da barra direção VOLKS L/E - Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2428 3.421,74
12/11/2021 Conforme DANFE Nº 002/7075; 3.421,74
19/11/2021 Pagamento de Empenho 6612/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.421,74
TOTAL 3.421,74 3.421,74 3.421,74
SALDO A PAGAR 0,00