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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN 45064466072

Dados do Empenho
Número do empenho: 6614 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF.SERVIÇO DE FAZER FUNCIONAR, ESPICHAR CORREIAS, CORRIDA- BRITADOR 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF.SERVIÇO DE FAZER FUNCIONAR, ESPICHAR CORREIAS, CORRIDA- BRITADOR 400,00
09/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/027; 400,00
12/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2021 ERNANI JOSE MORGAN 45064466072 - 12907 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00