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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 663 Data de lançamento: 12/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Oleo p/compressor pag150 1l contraste 80,00 80,00
1.00 Gas refrigerante para automóvel 180,00 180,00
1.00 Elemento filtro secador ar 110,00 110,00
1.00 SELO DELPHI CB- 10028/RC300051/ACPX9 50,00 50,00
1.00 Valvula expansão 180,00 180,00
1.00 COMPRESSOR AC 12V SD7V16 Finalidade: Ref material para manutençao de veiculo da Secretaria Municipal da Saúde. 2.700,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2021 Oleo p/compressor pag150 1l contraste Gas refrigerante para automóvel Elemento filtro secador ar SELO DELPHI CB- 10028/RC300051/ACPX9 Valvula expansão COMPRESSOR AC 12V SD7V16 Finalidade: Ref material para manutençao de veiculo da Secretaria Municipal da Saúde. 3.300,00
18/02/2021 Conforme DANFE Nº 03251; 3.300,00
04/03/2021 Pagamento de Empenho 663/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854172 3.300,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00