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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6671 Data de lançamento: 11/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRALDA XG - 33,08 33,08
1.00 AMBROXOL XP INFANTIL 15MG/ml - 16,75 16,75
2.00 CELESTONE SOLUSPAN - 26,17 52,34
1.00 eudox 20mg - 70,00 70,00
1.00 Citalopram 20mg - 47,48 47,48
1.00 BUSCOPAN GOTAS - 17,79 17,79
1.00 VONAU 4 MG - 38,68 38,68
2.00 Rechidrat Sachcs - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para os pacientes Romana da Silva, Anahi Moreira, Adilson Cardoso, Cerenita Rotta, José Ivanir da Silva e Andressa Hedi Dirings da sms. 29,40 58,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2021 FRALDA XG - AMBROXOL XP INFANTIL 15MG/ml - CELESTONE SOLUSPAN - eudox 20mg - Citalopram 20mg - BUSCOPAN GOTAS - VONAU 4 MG - Rechidrat Sachcs - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para os pacientes Romana da Silva, Anahi Moreira, Adilson Cardoso, Cerenita Rotta, José Ivanir da Silva e Andressa Hedi Dirings da sms. 334,92
12/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/037455867; 334,92
19/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2021 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 334,92
TOTAL 334,92 334,92 334,92
SALDO A PAGAR 0,00