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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6677 Data de lançamento: 11/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 FOLHAS DE ALUZINCO ONDULADO, COM 2,7 METROS DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 0,50 MM, ALTURA DA ONDA DE 1,7 CM - 204,00 8.160,00
20.00 CUMEEIRA EM ALUZINCO ONDULADO, ESPESSURA 0,50 MM, ALTURA DA ONDA DE 1,7 CM - 76,00 1.520,00
4.00 PREGOS 18 X 30 - 26,00 104,00
5.00 PREGOS 19 X 36 - 25,50 127,50
3.00 PREGOS 21 X 45 - 27,50 82,50
5.00 PREGOS TELHEIROS COM CABEÇA - 28,30 141,50
180.00 TUBO DE CONCRETO 200 MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CANALIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DÉLIO E GEMA DENDENA. 32,00 5.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2021 FOLHAS DE ALUZINCO ONDULADO, COM 2,7 METROS DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 0,50 MM, ALTURA DA ONDA DE 1,7 CM - CUMEEIRA EM ALUZINCO ONDULADO, ESPESSURA 0,50 MM, ALTURA DA ONDA DE 1,7 CM - PREGOS 18 X 30 - PREGOS 19 X 36 - PREGOS 21 X 45 - PREGOS TELHEIROS COM CABEÇA - TUBO DE CONCRETO 200 MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CANALIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DÉLIO E GEMA DENDENA. 15.895,50
24/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/037608178; 8.615,50
26/11/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858098 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 GUILHERME MARION ME - 12194 8.615,50
01/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037677330; 1.520,00
03/12/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GUILHERME MARION ME - 12194 1.520,00
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037896981; 5.760,00
17/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GUILHERME MARION ME - 12194 5.760,00
TOTAL 15.895,50 15.895,50 15.895,50
SALDO A PAGAR 0,00