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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: THAIS MANENTE POMATTI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6687 Data de lançamento: 12/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café da manhã - Finalidade: REF. CAFÉ DA MANHA, REF. VIAGEM A IBIRAIARAS BUSCAR ASFALTO - MAURO 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2021 Café da manhã - Finalidade: REF. CAFÉ DA MANHA, REF. VIAGEM A IBIRAIARAS BUSCAR ASFALTO - MAURO 14,00
12/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/64393; 14,00
12/11/2021 Empenhado indevidamente -14,00
12/11/2021 Empenhado indevidamente -14,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00