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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLÍRIO OCUPRESS - 64,12 64,12
1.00 Britens sol oftalmica - 72,44 72,44
1.00 Epitegel gel oftalmica - 34,66 34,66
1.00 ARISTAB 1 MG/ML 150 ML - 134,14 134,14
1.00 ESOMEX 40 MG - 157,64 157,64
1.00 Neupro 6mg/24h - 394,89 394,89
1.00 Rivotril 2,5mg/ml - Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Suéli Soares Toledo, Marlei Hahn de Mello,Terezinha Rita Orsolin Rosa, Cladir Maria Arnt e Alcides Gatto da SMS. 18,16 18,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 COLÍRIO OCUPRESS - Britens sol oftalmica - Epitegel gel oftalmica - ARISTAB 1 MG/ML 150 ML - ESOMEX 40 MG - Neupro 6mg/24h - Rivotril 2,5mg/ml - Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Suéli Soares Toledo, Marlei Hahn de Mello,Terezinha Rita Orsolin Rosa, Cladir Maria Arnt e Alcides Gatto da SMS. 876,05
16/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/022869; 876,05
19/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 876,05
TOTAL 876,05 876,05 876,05
SALDO A PAGAR 0,00