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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6854 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Juvelina Batistti 19/11/2021. 161,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Juvelina Batistti 19/11/2021. 161,37
23/11/2021 Folha Exoneração Juvelina Batistti 19/11/2021. 161,37
26/11/2021 Pagamento de Empenho 6854/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,37
TOTAL 161,37 161,37 161,37
SALDO A PAGAR 0,00