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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN

Dados do Empenho
Número do empenho: 687 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Recarga Extintor 04kg ABC 55,00 55,00
1.00 RECARGA DE EXTINTOR 8KG BC 75,00 75,00
1.00 RECARGA DE EXTINTOR 104 AP 55,00 55,00
2.00 Extintor 04kg ABC 150,00 300,00
2.00 MANOMETRO 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 Recarga Extintor 04kg ABC RECARGA DE EXTINTOR 8KG BC RECARGA DE EXTINTOR 104 AP Extintor 04kg ABC MANOMETRO 505,00
17/02/2021 Conforme DANFE Nº 033016725; 505,00
04/03/2021 Pagamento de Empenho 687/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857798 505,00
TOTAL 505,00 505,00 505,00
SALDO A PAGAR 0,00