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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7089 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTA DE EIXO - 1.580,00 1.580,00
1.00 Cola black - 50,00 50,00
1.00 Junta diferencial - 80,00 80,00
1.00 RETENTOR DIFERENCIAL - 150,00 150,00
2.00 Grampo de molas - 110,00 220,00
1.00 Luva cardan - 530,00 530,00
1.00 Cruzeta cardan - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F 14.000 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 PONTA DE EIXO - Cola black - Junta diferencial - RETENTOR DIFERENCIAL - Grampo de molas - Luva cardan - Cruzeta cardan - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F 14.000 2.890,00
24/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/03756196; 2.890,00
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2021 MAY CAR AUTO PEÇAS - 3993 2.890,00
TOTAL 2.890,00 2.890,00 2.890,00
SALDO A PAGAR 0,00