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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7092 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Correia ventuinha 13x1280 - 33,80 67,60
1.00 BATERIA 100 A - 725,00 725,00
1.00 Correia ventuinha 13x1190 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DRAGA 35,05 35,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 Correia ventuinha 13x1280 - BATERIA 100 A - Correia ventuinha 13x1190 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DRAGA 827,65
24/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/267416; 001/267568; 827,65
03/12/2021 Pagamento de Empenho 7092/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 827,65
TOTAL 827,65 827,65 827,65
SALDO A PAGAR 0,00