| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Chave combinada 41128/114 - Finalidade: REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA | 10,20 | 10,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Chave combinada 41128/114 - Finalidade: REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA | 10,20 | ||
| 25/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/267997; | 10,20 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 | 10,20 | ||
| TOTAL | 10,20 | 10,20 | 10,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||