| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Arame Galvanizado 18 - Finalidade: Ref. a material utilizado na ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 32,60 | 32,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Arame Galvanizado 18 - Finalidade: Ref. a material utilizado na ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 32,60 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/268031; | 32,60 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7106/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 | 32,60 | ||
| TOTAL | 32,60 | 32,60 | 32,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||