| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 11/2021. | 514,83 | 514,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Referente consumo de energia elétrica EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 11/2021. | 514,83 | ||
| 30/11/2021 | Referente consumo de energia elétrica EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 11/2021. | 514,83 | ||
| 07/12/2021 | Pagamento de Empenho 7198/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856403 | 514,83 | ||
| TOTAL | 514,83 | 514,83 | 514,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||