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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7212 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica BRIGADA MILITAR, competência 11/2021. 252,64 252,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 Referente consumo de energia elétrica BRIGADA MILITAR, competência 11/2021. 252,64
30/11/2021 Referente consumo de energia elétrica BRIGADA MILITAR, competência 11/2021. 252,64
07/12/2021 Pagamento de Empenho 7212/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000298 252,64
TOTAL 252,64 252,64 252,64
SALDO A PAGAR 0,00