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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7271 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro/2021. 646,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro/2021. 646,62
01/12/2021 Ref. Folha Ferias Dezembro 2021. 646,62
03/12/2021 Pagamento de Empenho 7271/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000297 646,62
TOTAL 646,62 646,62 646,62
SALDO A PAGAR 0,00