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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7350 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Luva cardan VW C3-3-779 - 850,00 850,00
1.00 Cruzeta CZ 256-275XVW - 250,00 250,00
2.00 Abraçadeira cruzeta CARD. - 40,00 80,00
4.00 Parafuso Abraçadeira Cruzeta VV - 25,00 100,00
1.00 RETENTOR CX FS4005/4205 Tras. - Finalidade: REF.PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F 12.000 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 Luva cardan VW C3-3-779 - Cruzeta CZ 256-275XVW - Abraçadeira cruzeta CARD. - Parafuso Abraçadeira Cruzeta VV - RETENTOR CX FS4005/4205 Tras. - Finalidade: REF.PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F 12.000 1.400,00
03/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/0142; 1.400,00
13/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2021 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00