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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7370 Data de lançamento: 06/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SABONETE LÍQUIDO MAMAE BEBE 5 L - 33,67 33,67
2.00 ESPONJA ESFREBOM - 5,99 11,98
2.00 SACO PARA LIXO ROLO 100L - 14,99 29,98
3.00 Detergente neutro 1 L - 4,50 13,50
2.00 Desinfetante 2 L - 6,59 13,18
3.00 Água Sanitária 5 L - 10,65 31,95
1.00 PANO BOLSA DE ALGODÃO ALVEADA - 8,99 8,99
1.00 Vassoura certa caseira com cabo - 19,99 19,99
1.00 BALDE PLÁSTICO - Finalidade: Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para Secretaria Municipal de Obras no Interior 9,99 9,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2021 SABONETE LÍQUIDO MAMAE BEBE 5 L - ESPONJA ESFREBOM - SACO PARA LIXO ROLO 100L - Detergente neutro 1 L - Desinfetante 2 L - Água Sanitária 5 L - PANO BOLSA DE ALGODÃO ALVEADA - Vassoura certa caseira com cabo - BALDE PLÁSTICO - Finalidade: Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para Secretaria Municipal de Obras no Interior 173,23
06/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/197; 173,23
13/12/2021 Pagamento de Empenho 7370/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,23
TOTAL 173,23 173,23 173,23
SALDO A PAGAR 0,00