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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un 11,49 11,49
2.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un 14,99 29,98
2.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un AAA 24,49 48,98
1.00 Limpador Destac Laminado 14,19 14,19
1.00 Esponja Multiuso 4,99 4,99
2.00 Cera Vermelha 14,99 29,98
4.00 Luva multiuso 8,89 35,56
1.00 Rodo plástico esponja 11,99 11,99
1.00 FILTRO DE CAFÉ 3,99 3,99
2.00 CAFÉ NESCAFÉ 9,98 19,96
1.00 Açúcar cristal 5KG 13,98 13,98
1.00 Café Finalidade: Ref materiais de limpeza e consumo para sms. 9,98 9,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 Pilha Panasonic Ultra c/4un Pilha Panasonic Ultra c/4un Pilha Panasonic Ultra c/4un AAA Limpador Destac Laminado Esponja Multiuso Cera Vermelha Luva multiuso Rodo plástico esponja FILTRO DE CAFÉ CAFÉ NESCAFÉ Açúcar cristal 5KG Café Finalidade: Ref materiais de limpeza e consumo para sms. 235,07
22/02/2021 Conforme DANFE Nº 245452; 235,07
05/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 235,07
TOTAL 235,07 235,07 235,07
SALDO A PAGAR 0,00