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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Erva Mate - 10,50 84,00
4.00 CAFÉ BOM JESUS TRADICIONAL - 14,89 59,56
3.00 FILTRO DE CAFE - 3,98 11,94
2.00 Acúcar 5KG - 19,88 39,76
2.00 Chá INVERNO SUBLIME - 4,74 9,48
5.00 chá FUNCHO - 3,09 15,45
2.00 chá ANIS ESTRELADO - 4,95 9,90
3.00 chá BOLDO - 3,85 11,55
3.00 CAFÉ NESCAFÉ TRADICONAL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA CONSELHO TUTELAR 16,79 50,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 Erva Mate - CAFÉ BOM JESUS TRADICIONAL - FILTRO DE CAFE - Acúcar 5KG - Chá INVERNO SUBLIME - chá FUNCHO - chá ANIS ESTRELADO - chá BOLDO - CAFÉ NESCAFÉ TRADICONAL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA CONSELHO TUTELAR 292,00
07/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/198; 292,00
13/12/2021 Pagamento de Empenho 7539/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,00
TOTAL 292,00 292,00 292,00
SALDO A PAGAR 0,00