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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7540 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.25 Erva Mate CRISTALINA SOLTA - 14,30 60,78
3.00 Café BOM JESUS TRADICINAL - 14,89 44,67
3.00 FILTRO DE CAFÉ - 3,98 11,94
2.00 Acúcar 5KG - 10,90 21,80
2.00 CAFÉ IGUAÇU - 13,72 27,44
4.00 chá HORTELA - 3,85 15,40
4.00 chá ANIS ESTRELADO - 4,95 19,80
2.00 chá ERVA-DOCE - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 3,85 7,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 Erva Mate CRISTALINA SOLTA - Café BOM JESUS TRADICINAL - FILTRO DE CAFÉ - Acúcar 5KG - CAFÉ IGUAÇU - chá HORTELA - chá ANIS ESTRELADO - chá ERVA-DOCE - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 209,53
07/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/200; 209,53
14/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 209,53
TOTAL 209,53 209,53 209,53
SALDO A PAGAR 0,00