| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 7577 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | METILFENIDATO 10 MG - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O PACIENTE JOÃO VITOR CHRIST DA SMS. | 15,86 | 31,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | METILFENIDATO 10 MG - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O PACIENTE JOÃO VITOR CHRIST DA SMS. | 31,72 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094741; | 31,72 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 7577/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854452 | 31,72 | ||
| TOTAL | 31,72 | 31,72 | 31,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||