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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7612 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Papel Toalha Florax Pratic 12x02x55 - 62,00 62,00
1.00 Papel higiênico Rolão - 69,90 69,90
2.00 Copo plástico - 211,50 423,00
4.00 LUVA - 6,80 27,20
2.00 Mekal DC 300 5L - 95,00 190,00
1.00 Rodo - 59,90 59,90
1.00 ESPONJA - Finalidade: Ref. materia de copa e cozinha e de limpeza para a sms. 13,90 13,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 Papel Toalha Florax Pratic 12x02x55 - Papel higiênico Rolão - Copo plástico - LUVA - Mekal DC 300 5L - Rodo - ESPONJA - Finalidade: Ref. materia de copa e cozinha e de limpeza para a sms. 845,90
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/17561; 845,90
17/12/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854453 PAGTO. REF. EMPENHO 7612/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 845,90
TOTAL 845,90 845,90 845,90
SALDO A PAGAR 0,00