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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7643 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Estadual para Atenção Basica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AGULHA DESC 25X7 - 30,00 90,00
1.00 gel carbogel 5kg - 50,00 50,00
5.00 PAPEL TOALHA 20 X 200 M - 22,00 110,00
10.00 COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS - 18,00 180,00
3.00 Aparelho medidor de glicose - Finalidade: Ref material para uso nos atendimentos de fisioterapia, atendimentos médicos e expediente da Unidade Básica de saúde. 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 AGULHA DESC 25X7 - gel carbogel 5kg - PAPEL TOALHA 20 X 200 M - COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS - Aparelho medidor de glicose - Finalidade: Ref material para uso nos atendimentos de fisioterapia, atendimentos médicos e expediente da Unidade Básica de saúde. 670,00
16/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/012155; 670,00
21/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7643/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00